1、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成; 2、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告; 3、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向主管汇报,及时汇总审计情况客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议; 4、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料; 5、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
1、本科及以上学历,审计学,财务管理等专业优先; 2、沟通协调能力强,有一定的抗压能力; 3、有审计工作经验者优先。
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